為驗(yàn)證公司質(zhì)量認(rèn)證體系與認(rèn)可要求的(持續(xù))符合性和有效性,依據(jù)CNAS-CC02:2013《產(chǎn)品、過程和服務(wù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求》、《內(nèi)審管理程序》(SAM-CX15/A)、產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則、實(shí)施細(xì)則、公司體系文件及相關(guān)法規(guī)。2018年3月5日至3月8日公司組織內(nèi)審員及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了年度內(nèi)審。
3月5日召開了內(nèi)審首次會(huì)議,陶雷副總經(jīng)理主持了會(huì)議,內(nèi)審由劉艷艷擔(dān)任組長(zhǎng),成員有陶雷、卞兆娟、陸慶剛、戚鎖紅、余玲,公司全體員工參加了內(nèi)審。
此次內(nèi)審包括:
1、各部門文件執(zhí)行情況。
2、結(jié)合記錄抽樣,檢查認(rèn)證工作中存在的問題,是否按照公司程序文件執(zhí)行。
3、2017年外審發(fā)現(xiàn)的問題有無重復(fù)發(fā)生。
具體內(nèi)容及時(shí)間安排由內(nèi)審組長(zhǎng)在內(nèi)審計(jì)劃中確定,來自本部門的內(nèi)審員回避。
此次內(nèi)審共進(jìn)行了4天60多項(xiàng)內(nèi)容的審查。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題將輸入管理評(píng)審。